公司企业固定资产管理制度[标准模版]

XXXXXXXX公司文件

发〔2010-01〕号

固定资产管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司固定资产管理,确保固定资产的安全完

整,充分发挥固定资产的使用效能,特制定本制度。

第二章 固定资产的定义

第二条 本管理制度中的“固定资产”是指价值在2000元以上,使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。研发用样机及2000元以下300(含)元以上的办公设备,低值易耗品等视同固定资产管理。

第三章 固定资产的管理部门及职责

第三条 行政管理中心为公司固定资产的实物管理部门,负责建

立固定资产档案,固定资产的统一编号、调配,办理交付使用手续等工作,并按财务管理中心要求建立部门及人员固定资产台账,做到账

物相符,保证固定资产的完好无缺。

(一)行政管理中心职责:

1、建立健全固定资产明细账,随时掌握固定资产的使用情况,

将各项资产落实到个人。

2、负责监督配合使用人对固定资产的使用和维护,确保固定资

产完好提高工作效率。

3、负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建

立固定资产档案,负责办理申请、领用、调拨、报废等事宜。

4、对违反固定资产管理制度,擅自调换和破坏固定资产的现象,

经网络技术管理中心鉴定,要严格追查责任,视情节予以处罚。

(二)使用部门/人职责:

1、各固定资产使用人负责个人的资产管理工作,确保固定资产

的完好、清洁和安全使用。

2、固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及董事长/总裁

批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借。

3、固定资产的使用情况如有改变,使用部门∕人有义务第一时

间告知行政管理中心固定资产管理人。

第四章 固定资产的管理制度

第四条 固定资产的购置、领用、调拨。

(一)各部门按月(每月28日前)向行政管理中心报送本部门购

置固定资产需求,行政管理中心制定合理采购计划,经董事长/总裁

审核批准后,由采购管理中心进行采购。(见附件:表1《固定资产

购置申请表》)

(二)因工作特殊需要计划外购置固定资产,每周五前将购置申

请报行政管理中心。

(三)客户捐赠的仪器、设备等,接收人必须及时到行政管理中

心办理登记手续,部门总监、分管领导负责督促,使用部门负责人指

定专人保管,行政管理中心纳入固定资产管理。

(四)固定资产的采购原则上由采购管理中心负责,遇特殊情况

经董事长/总裁同意,可由使用部门自行购买,固定资产采购或添置

应遵循质优价廉的原则,力求保证质量,降低成本。

(五)领用、调拨本公司产品作为固定资产使用后,由使用部门

提出申请,经部门总监、行政管理中心审核,财务管理中心复核并计

算固定资产成本,公司董事长/总裁批准,方可领用,行政管理中心

纳入固定资产管理。(见附件:表2《固定资产领用登记表》、表3《固

定资产调拨单》)

(六)如有固定资产暂借,可填写“固定资产暂借单”,不做帐

务处理,但规定48小时归还,特殊情况可酌情处理。(见附件:表4

《固定资产暂借单》)

第五条 固定资产的验收、管理

(一)新购置或领用的固定资产,由使用部门验收并填写“固定

资产验收单”,交行政管理中心办理固定资产交付使用,登记和编号。

“固定资产验收单”一式三联,第一联由使用部门留存,第二联连同

发票和用款核销单交财务部,作为该固定资产入账的原始凭证,第三

联留行政管理中心,作为登记固定资产档案的凭据,以便与财务部对

账,保持固定资产资料的一致性。(见附件:表5《固定资产验收单》

表6《固定资产入库登记表》)

(二)凡经验收合格后交付使用的固定资产,行政管理中心要负

责及时给该固定资产粘贴固定资产编号标签。

(三)加强固定资产实物管理,对未使用固定资产及时办理封存

申报手续,使用部门发现多余闲置或使用不当的固定资产及时反映给

行政管理中心及财务管理中心,由行政管理中心负责封存固定资产的

保管,并填写“固定资产封存单”,报财务管理中心做相应账务处理。

(见附件:表7《固定资产封存单》)

第六条 固定资产的使用、保管与转移

各部门负责人是部门内固定资产的主要责任人,固定资产使用人

负责固定资产的保管和日常维护保养工作。

(一)个人用办公设备

由具体使用人保管,如使用人在公司内部调动,根据工作需要该

资产可随之转移到新部门。需要移交的,必须通过行政管理中心正式

办理移交手续。(见附件:表8《固定资产内部转移申请单》)

(二)公用办公设备

由各部门负责人指定人员统一保管,如部门负责人岗位发生调

整,则移交给新任该部门负责人的指定人员保管,不随人员变动而发

生改变。

(三)其他专用设备

1、生产设备由生产车间负责人指定专人统一保管。

2、研发设备、研发样机由研发负责人指定专人统一保管。

3、保管人调动或离职,需经行政管理中心办理资产移交手续,

未办理移交手续的,薪资暂不发放。若丢失报公安机关追究其刑事责

任。自动离职人员的固定资产,若发生遗失现象,部门负责人负连带

责任,按固定资产原值的10%处罚,从当月工资中扣除。

第七条 固定资产的分类及核算

财务部负责固定资产的核算、价值管理及使用监督工作。

(一)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

(二)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用平均年限法计提,

残值率为10%。

固定资产类别 折旧计提年限 净残值率

1、 房屋及建筑物 20 10%

2、 机器设备 10 10%

3、 运输工具 4 10%

4、 计算机设备 3 10%

5、 办公家具 5 10%

第八条 固定资产的出售

(一)固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,

填写“固定资产出售申请表”(见附件:表9《固定资产出售申请表》)

(二)列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售

金额,报部门负责人、行政管理中心、财务管理中心和董事长/总裁

审批。

(三)固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定

资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台帐做固定资产减

少。

(四)财务管理中心根据已经批准的出售申请表,收款并对固定

资产进行相应的帐务处理。

第九条 固定资产的维修

(一)当事人须填写“固定资产维修申请表”交由行政管理中心。

(见附件:表10《固定资产维修申请表》)

(二)行政管理中心接到申请单需先查询固定资产帐册,确定其

维修价值,联系售后服务商。

(三)维修后行政管理中心应将“固定资产维修申请表”原件交

财务管理中心。

第五章 固定资产的报废及盘点

第十条 固定资产的报废

公司的固定资产报废处理时,须使用人提出申请,填写“固定资

产报废审批单”并将其损失上报董事长/总裁批复后,办理报废相关

手续。

(见附件:表11《固定资产报废审批单》)

凡符合下列条件可申请报废:

1、超过使用年限,主要结构陈旧,运行速度慢影响工作效率,

而且不能修复利用的。

2、老化严重无法修复或继续使用将发生危险的。

3、因事故或其他自然灾害,使资产遭受损坏无修复价值的。

4、凡经批准报废的固定资产不能继续在工作中使用,行政管理

中心与采购管理中心要及时作价处理。处理后的固定资产由行政管理

中心、采购管理中心和财务管理中心一起办理固定资产的注销手续,

对外处理报废固定资产时由行政管理中心提出处理意见,经董事长/

总裁批准,变价收入上交财务管理中心。

第十一条 固定资产的盘点

为了保证固定资产的安全性与完整性,由行政管理中心负责、财

务管理中心协助,每年定期(年中或年末)对固定资产进行清查、盘

点,以掌握固定资产的实用数量。查明有无丢失、毁损或未列入帐的

固定资产,保证账实相符。在盘点时发现固定资产毁损、盘盈、盘亏,

要查明原因,由责任人写书面情况,行政管理中心总监签署意见后,

报知董事长/总裁批复后,做出相应的账务处理。(见附件:表12《固

定资产盘点表》)

第六章 附则

第十二条 本制度由行政事务管理中心负责解释。

第十三条 本制度由总裁、董事长签署后生效、执行。

XXXXXX限公司

二00九年七月十九日

签发:董事长 总裁 主题词:固定资产管理 制度 主送:各副总裁

抄送:XXXX各管理中心

存档: 共7页

XXXXXXXX公司文件

发〔2010-01〕号

固定资产管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司固定资产管理,确保固定资产的安全完

整,充分发挥固定资产的使用效能,特制定本制度。

第二章 固定资产的定义

第二条 本管理制度中的“固定资产”是指价值在2000元以上,使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。研发用样机及2000元以下300(含)元以上的办公设备,低值易耗品等视同固定资产管理。

第三章 固定资产的管理部门及职责

第三条 行政管理中心为公司固定资产的实物管理部门,负责建

立固定资产档案,固定资产的统一编号、调配,办理交付使用手续等工作,并按财务管理中心要求建立部门及人员固定资产台账,做到账

物相符,保证固定资产的完好无缺。

(一)行政管理中心职责:

1、建立健全固定资产明细账,随时掌握固定资产的使用情况,

将各项资产落实到个人。

2、负责监督配合使用人对固定资产的使用和维护,确保固定资

产完好提高工作效率。

3、负责固定资产的管理,搞好固定资产的分类,统一编号,建

立固定资产档案,负责办理申请、领用、调拨、报废等事宜。

4、对违反固定资产管理制度,擅自调换和破坏固定资产的现象,

经网络技术管理中心鉴定,要严格追查责任,视情节予以处罚。

(二)使用部门/人职责:

1、各固定资产使用人负责个人的资产管理工作,确保固定资产

的完好、清洁和安全使用。

2、固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门及董事长/总裁

批准,未经批准,不得擅自调动、报废,更不能自行外借。

3、固定资产的使用情况如有改变,使用部门∕人有义务第一时

间告知行政管理中心固定资产管理人。

第四章 固定资产的管理制度

第四条 固定资产的购置、领用、调拨。

(一)各部门按月(每月28日前)向行政管理中心报送本部门购

置固定资产需求,行政管理中心制定合理采购计划,经董事长/总裁

审核批准后,由采购管理中心进行采购。(见附件:表1《固定资产

购置申请表》)

(二)因工作特殊需要计划外购置固定资产,每周五前将购置申

请报行政管理中心。

(三)客户捐赠的仪器、设备等,接收人必须及时到行政管理中

心办理登记手续,部门总监、分管领导负责督促,使用部门负责人指

定专人保管,行政管理中心纳入固定资产管理。

(四)固定资产的采购原则上由采购管理中心负责,遇特殊情况

经董事长/总裁同意,可由使用部门自行购买,固定资产采购或添置

应遵循质优价廉的原则,力求保证质量,降低成本。

(五)领用、调拨本公司产品作为固定资产使用后,由使用部门

提出申请,经部门总监、行政管理中心审核,财务管理中心复核并计

算固定资产成本,公司董事长/总裁批准,方可领用,行政管理中心

纳入固定资产管理。(见附件:表2《固定资产领用登记表》、表3《固

定资产调拨单》)

(六)如有固定资产暂借,可填写“固定资产暂借单”,不做帐

务处理,但规定48小时归还,特殊情况可酌情处理。(见附件:表4

《固定资产暂借单》)

第五条 固定资产的验收、管理

(一)新购置或领用的固定资产,由使用部门验收并填写“固定

资产验收单”,交行政管理中心办理固定资产交付使用,登记和编号。

“固定资产验收单”一式三联,第一联由使用部门留存,第二联连同

发票和用款核销单交财务部,作为该固定资产入账的原始凭证,第三

联留行政管理中心,作为登记固定资产档案的凭据,以便与财务部对

账,保持固定资产资料的一致性。(见附件:表5《固定资产验收单》

表6《固定资产入库登记表》)

(二)凡经验收合格后交付使用的固定资产,行政管理中心要负

责及时给该固定资产粘贴固定资产编号标签。

(三)加强固定资产实物管理,对未使用固定资产及时办理封存

申报手续,使用部门发现多余闲置或使用不当的固定资产及时反映给

行政管理中心及财务管理中心,由行政管理中心负责封存固定资产的

保管,并填写“固定资产封存单”,报财务管理中心做相应账务处理。

(见附件:表7《固定资产封存单》)

第六条 固定资产的使用、保管与转移

各部门负责人是部门内固定资产的主要责任人,固定资产使用人

负责固定资产的保管和日常维护保养工作。

(一)个人用办公设备

由具体使用人保管,如使用人在公司内部调动,根据工作需要该

资产可随之转移到新部门。需要移交的,必须通过行政管理中心正式

办理移交手续。(见附件:表8《固定资产内部转移申请单》)

(二)公用办公设备

由各部门负责人指定人员统一保管,如部门负责人岗位发生调

整,则移交给新任该部门负责人的指定人员保管,不随人员变动而发

生改变。

(三)其他专用设备

1、生产设备由生产车间负责人指定专人统一保管。

2、研发设备、研发样机由研发负责人指定专人统一保管。

3、保管人调动或离职,需经行政管理中心办理资产移交手续,

未办理移交手续的,薪资暂不发放。若丢失报公安机关追究其刑事责

任。自动离职人员的固定资产,若发生遗失现象,部门负责人负连带

责任,按固定资产原值的10%处罚,从当月工资中扣除。

第七条 固定资产的分类及核算

财务部负责固定资产的核算、价值管理及使用监督工作。

(一)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

(二)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用平均年限法计提,

残值率为10%。

固定资产类别 折旧计提年限 净残值率

1、 房屋及建筑物 20 10%

2、 机器设备 10 10%

3、 运输工具 4 10%

4、 计算机设备 3 10%

5、 办公家具 5 10%

第八条 固定资产的出售

(一)固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,

填写“固定资产出售申请表”(见附件:表9《固定资产出售申请表》)

(二)列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售

金额,报部门负责人、行政管理中心、财务管理中心和董事长/总裁

审批。

(三)固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定

资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台帐做固定资产减

少。

(四)财务管理中心根据已经批准的出售申请表,收款并对固定

资产进行相应的帐务处理。

第九条 固定资产的维修

(一)当事人须填写“固定资产维修申请表”交由行政管理中心。

(见附件:表10《固定资产维修申请表》)

(二)行政管理中心接到申请单需先查询固定资产帐册,确定其

维修价值,联系售后服务商。

(三)维修后行政管理中心应将“固定资产维修申请表”原件交

财务管理中心。

第五章 固定资产的报废及盘点

第十条 固定资产的报废

公司的固定资产报废处理时,须使用人提出申请,填写“固定资

产报废审批单”并将其损失上报董事长/总裁批复后,办理报废相关

手续。

(见附件:表11《固定资产报废审批单》)

凡符合下列条件可申请报废:

1、超过使用年限,主要结构陈旧,运行速度慢影响工作效率,

而且不能修复利用的。

2、老化严重无法修复或继续使用将发生危险的。

3、因事故或其他自然灾害,使资产遭受损坏无修复价值的。

4、凡经批准报废的固定资产不能继续在工作中使用,行政管理

中心与采购管理中心要及时作价处理。处理后的固定资产由行政管理

中心、采购管理中心和财务管理中心一起办理固定资产的注销手续,

对外处理报废固定资产时由行政管理中心提出处理意见,经董事长/

总裁批准,变价收入上交财务管理中心。

第十一条 固定资产的盘点

为了保证固定资产的安全性与完整性,由行政管理中心负责、财

务管理中心协助,每年定期(年中或年末)对固定资产进行清查、盘

点,以掌握固定资产的实用数量。查明有无丢失、毁损或未列入帐的

固定资产,保证账实相符。在盘点时发现固定资产毁损、盘盈、盘亏,

要查明原因,由责任人写书面情况,行政管理中心总监签署意见后,

报知董事长/总裁批复后,做出相应的账务处理。(见附件:表12《固

定资产盘点表》)

第六章 附则

第十二条 本制度由行政事务管理中心负责解释。

第十三条 本制度由总裁、董事长签署后生效、执行。

XXXXXX限公司

二00九年七月十九日

签发:董事长 总裁 主题词:固定资产管理 制度 主送:各副总裁

抄送:XXXX各管理中心

存档: 共7页


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