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受控编号 审核目的
)年度质量体系内部审核计划表
共 1 页第 1 页 内部审核是通过检查本实验室各项质量活动是否符合评审准 则和质量管理体系文件,来发现不符合项,分析其产生的原因, 采取有效的纠正措施,实现管理体系的持续有效的运行,确保检 测工作质量,完成质量目标。 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所(业务室、 检测一室、检测二室等各试验场所) ;与质量管理体系有关的所有 部 门 ; 以 及 与 本 试 验 室 有 关 的 《 评 审 准 则 》 19 个 要 素 4.1-4.11,5.1-5.8 《实验室资质认定评审准则》 、 《质量手册》 、 《程序文件》 、作 业指导书(设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备 维护方法等) ;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同。 本次评审组共有五人组成。 组长: 组员:
审查范围
审核依据
审核组
实施项目及要点 1.项目:内部审核策划准 备。要点:制定计划、编 制表格。 2.项目;内审实施。要点: 客观公正的做出审核评价 和结论;并提出建议的纠 正措施。 3.项目:出具内审报告。 要点:对不符合项做出统 计、分析、归纳和评价。 4.项目:跟踪审核验证。 要点:对纠正措施的有效 性进行跟踪验证,并确认 完成及合格。
时间安排
负责人
协助人
2014 年 03 月 13 日 (08:30-09:30) 首次会议 (09:30-17:30) 各组按照评审准的 4.1-4.11, 5.1-5.8 要素进行审核 2014 年 03 月 14 日 (03:30-10:30) 汇总审核意见 (10:30-11:30) 末次会议
备注
编制人:
批准人:
日期:
年
月
日
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受控编号 审核目的
)年度质量体系内部审核计划表
共 1 页第 1 页 内部审核是通过检查本实验室各项质量活动是否符合评审准 则和质量管理体系文件,来发现不符合项,分析其产生的原因, 采取有效的纠正措施,实现管理体系的持续有效的运行,确保检 测工作质量,完成质量目标。 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所(业务室、 检测一室、检测二室等各试验场所) ;与质量管理体系有关的所有 部 门 ; 以 及 与 本 试 验 室 有 关 的 《 评 审 准 则 》 19 个 要 素 4.1-4.11,5.1-5.8 《实验室资质认定评审准则》 、 《质量手册》 、 《程序文件》 、作 业指导书(设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备 维护方法等) ;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同。 本次评审组共有五人组成。 组长: 组员:
审查范围
审核依据
审核组
实施项目及要点 1.项目:内部审核策划准 备。要点:制定计划、编 制表格。 2.项目;内审实施。要点: 客观公正的做出审核评价 和结论;并提出建议的纠 正措施。 3.项目:出具内审报告。 要点:对不符合项做出统 计、分析、归纳和评价。 4.项目:跟踪审核验证。 要点:对纠正措施的有效 性进行跟踪验证,并确认 完成及合格。
时间安排
负责人
协助人
2014 年 03 月 13 日 (08:30-09:30) 首次会议 (09:30-17:30) 各组按照评审准的 4.1-4.11, 5.1-5.8 要素进行审核 2014 年 03 月 14 日 (03:30-10:30) 汇总审核意见 (10:30-11:30) 末次会议
备注
编制人:
批准人:
日期:
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月
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