ISO9001内审流程

企业认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理:

1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单;

2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

3.  文件发放记录(各部门都要有)

4.  各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

5.  各部门质量记录清单;

6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;

8. 各种质量记录签字要齐全;

二、管理评审:

9.  管理评审计划;

10.  管理评审会议的“签到表”;

11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14.  跟踪验证记录。

三、内审方面:

15.  年度内审计划;

16.  内审计划及日程安排

17.  内审小组长的任命书;

18.  内审成员资格证书复印件;

19.  首次会议记录;

20.  内审检查表(记录);

21.  末次会议记录;

22.  内审报告;

23.  不符合报告及纠正措施验证记录;

24.  数据分析的有关记录;

四、销售方面:

25.  合同评审记录;

26.  顾客台帐;

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

28.  售后服务记录;

五、采购方面:

29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

31. 采购台账(包括外协产品台帐)

32.  采购清单(应有审批手续);

33.  合同(应经部门负责人批准);

六、库房:

34.  原材料、半成品、成品名细台帐;

35.  工具名细台帐;

36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);

38.  量具检定记录;

39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

40.  入、出库手续;

七、设备方面:

41.  设备清单;

42.  检修计划;

43.  设备维护保养记录;

44.  特殊过程设备认可记录;

45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

八、生产方面:

46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

47.  完成生产计划的项目清单(台帐);

48.  不合格品台账;

49.  不合格品的处理记录;

50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

54.  关键过程一定要有工艺规程;

55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

56.  生产现场不能出现未经检定的量具;

57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;

九、产品交付:

58.  发货计划;

59.  发货清单;

60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

61.  顾客收到货物的记录;

十、人力资源:

62.  岗位人员任职要求;

63.  各部门培训需求;

64.  年度培训计划;

65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);

十一、 安全管理:

68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

69. 消防设备、设施清单;

说明:

1.  以上内容必须准备完善;

2.  强调各个部门的质量记录一定要完备;

3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;

4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;

5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。

以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制;

二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划;

三、召开内审首次会议;

四、实施内部审核,填写内审记录;

五、开出内审不符合报告;

六、编制内审报告;

七、召开内审末次会议;

八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划;

九、各部门实施整改;

十、内审员实施整改有效性验证

十一、将内审情况提交管理评审

企业认证之前应具备的材料

一、文件和记录的管理:

1.  办公室要有全部文件和记录空白表格清单;

2.  外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;

3.  文件发放记录(各部门都要有)

4.  各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);

5.  各部门质量记录清单;

6.  技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);

7.  各种类文件的都要进行审核批准及日期;

8. 各种质量记录签字要齐全;

二、管理评审:

9.  管理评审计划;

10.  管理评审会议的“签到表”;

11.  管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);

12.  管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);

13.  管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14.  跟踪验证记录。

三、内审方面:

15.  年度内审计划;

16.  内审计划及日程安排

17.  内审小组长的任命书;

18.  内审成员资格证书复印件;

19.  首次会议记录;

20.  内审检查表(记录);

21.  末次会议记录;

22.  内审报告;

23.  不符合报告及纠正措施验证记录;

24.  数据分析的有关记录;

四、销售方面:

25.  合同评审记录;

26.  顾客台帐;

27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;

28.  售后服务记录;

五、采购方面:

29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;

30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;

31. 采购台账(包括外协产品台帐)

32.  采购清单(应有审批手续);

33.  合同(应经部门负责人批准);

六、库房:

34.  原材料、半成品、成品名细台帐;

35.  工具名细台帐;

36.  量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

37.  不合格量具、工具的控制(报废手续);

38.  量具检定记录;

39.  原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);

40.  入、出库手续;

七、设备方面:

41.  设备清单;

42.  检修计划;

43.  设备维护保养记录;

44.  特殊过程设备认可记录;

45.   标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

八、生产方面:

46.  年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

47.  完成生产计划的项目清单(台帐);

48.  不合格品台账;

49.  不合格品的处理记录;

50.  半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);

51.  产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;

52.  各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;

53.  作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);

54.  关键过程一定要有工艺规程;

55.  现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);

56.  生产现场不能出现未经检定的量具;

57.  各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;

九、产品交付:

58.  发货计划;

59.  发货清单;

60.  对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);

61.  顾客收到货物的记录;

十、人力资源:

62.  岗位人员任职要求;

63.  各部门培训需求;

64.  年度培训计划;

65.  培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)

66.  特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);

67.  检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);

十一、 安全管理:

68.  安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);

69. 消防设备、设施清单;

说明:

1.  以上内容必须准备完善;

2.  强调各个部门的质量记录一定要完备;

3.  各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;

4.  质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;

5.  岗位责任要求每一员工都要掌握。

以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料

一、编制年度内审计划:一般在体系建立初期时或年初编制;

二、内审实施计划:根据年度内审计划编制的具体内审实施计划;

三、召开内审首次会议;

四、实施内部审核,填写内审记录;

五、开出内审不符合报告;

六、编制内审报告;

七、召开内审末次会议;

八、各部门根据不符合报告分析不符合原因,制定纠正计划,必要时制定纠正和预防措施计划;

九、各部门实施整改;

十、内审员实施整改有效性验证

十一、将内审情况提交管理评审


相关文章

  • 内审审核流程及时间安排
  • ISO9001内审实施计划 1.审核目的对本公司现有的质量管理体系作全面审核,通过审核了解本公司的质量管理体系是否有效运行,是否具备申请ISO9001:2008认证条件. 2.审核范围 ISO9001涉及的全部要求及个有关部门. 3.审核依 ...查看


  • 内审员培训总结报告
  • 内审员培训总结汇报 为期三天的北京世标认证中心的郭道新老师讲解的ISO9001:2008 质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系内部审核员培训让我受益非浅.在学习之前,我虽然有幸参加了公司的2次外审,但对ISO9001质量管理 ...查看


  • 管理体系培训计划
  • 质量管理体系培训计划 主讲:陈永亮 第一次课程 一.质量管理体系培训材料 第一讲 iso9000标准基础知识 第二讲 iso9001标准简介 第三讲 贯彻实施质量管理体系文件 及iso9001:2000标准的基本要求 质量管理的发展 国际标 ...查看


  • 质量管理体系内审员培训教程(上)
  • 学习课程:质量管理体系内审员培训教程(上) 单选题 1:ISO9001:2008标准规定了( ). 回答:正确 1. A 2. B 3. C 4. D 12个方面的质量管理体系基础知识 质量管理体系要求 质量管理体系业绩改进指南 质量管理体 ...查看


  • ISO9001-2015工装模具夹具检具管理规范A0
  • 工装模具夹具检具管理规范 (ISO9001:2015) 一.目的 加强公司各环节工装.模具.夹具.检具的管理,保证工模夹具.检具的正常 使用,确保生产顺利有序进行,防止工模具等乱投.随便处置及遗失等引起的 资金浪费,特制定本管理办法. 二. ...查看


  • ISO27001管理评审程序
  • 管理评审程序 1目的 为确保信息安全管理体系/IT服务管理体系持续的适宜性.充分性.有效性,对信息安全管理体系/IT服务管理体系.信息安全方针/服务方针和信息安全管理目标/服务目标进行定期评审,并保证与法律.法规.公司其他制度.原则性文件不 ...查看


  • 2012内部审核末次会议发言稿(审核小组)V
  • 内部审核小组总结报告 一.小组成员: 二.审核部门: 三.审核发现: 1. 后勤保障部3个不符合项分别是:  审核食堂时没有按照食品安全相关法律法规采取饭菜留样制度  没有对蚊虫老鼠消杀的证据  电梯安全检验证已过期. 2. 产品硬件 ...查看


  • 线切割作业流程
  • 线切割作业流程 1.目的: 实现操作规范化,提升品质.效率. 2.范围: 适用所有模具的线切割加工. 3.职责: 负责各种模具零件的线切割加工. 4.定义: 无 5.内容: 5.1 由组长从钳工.铣床.磨床.CNC.火花机接收图纸和工件:从 ...查看


  • 内审员资格证
  • 内审员合格证 :先生/女士 参加了我司2011年04月15日ISO9001:2008质量管理体系要求内审员资格考试,考试合格.特发此证! 证书编号:ISO9001:2008-2011-0108F 查询电话:0755-81449725涂老师 ...查看


热门内容