外贸企业用于出口退税的增值税票出现错误(如:发票已认证,已隔月)需要开具红冲发票:
一、写说明,格式如下:
说 明
本公司××××年×---×月收受由常州市××××有限公司(税号:32040058×××××××)开具的发票×份,具体内容如下:
1、开票日期:××××年×月×日 发票号码:3200121140×××××××× 货物名称:× 数量:×米 金额:× 税额:×
由于以上发票已认证,但发票上货物名称与出口报关单上商品名称、规格型号不符,现需作进项税金转出,重新开具。特此说明。
说明人:常州××××××有限公司
××××年×月×日
二、去开票事务所开具“红字增值税专用发票申请单”
1、若我们公司为购货方,则需要在申请单上购买方申请里打√,根据实际情况选择需要开红冲发票的原因。
2、若我方为销货方,则需要在申请单上销售方打√,根据实际情况选择需要开红冲发票的原因
三、带说明、红冲发票申请单、原错误的发票去所属海关大厅开具“红字增值税专用发票通知单”
外贸企业用于出口退税的增值税票出现错误(如:发票已认证,已隔月)需要开具红冲发票:
一、写说明,格式如下:
说 明
本公司××××年×---×月收受由常州市××××有限公司(税号:32040058×××××××)开具的发票×份,具体内容如下:
1、开票日期:××××年×月×日 发票号码:3200121140×××××××× 货物名称:× 数量:×米 金额:× 税额:×
由于以上发票已认证,但发票上货物名称与出口报关单上商品名称、规格型号不符,现需作进项税金转出,重新开具。特此说明。
说明人:常州××××××有限公司
××××年×月×日
二、去开票事务所开具“红字增值税专用发票申请单”
1、若我们公司为购货方,则需要在申请单上购买方申请里打√,根据实际情况选择需要开红冲发票的原因。
2、若我方为销货方,则需要在申请单上销售方打√,根据实际情况选择需要开红冲发票的原因
三、带说明、红冲发票申请单、原错误的发票去所属海关大厅开具“红字增值税专用发票通知单”
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