行政采购流程

行政采购管理流程

一、管理目的

规范行政采购行为,整合公司资源,统一调配公司行政用品,节约财务成本。

二、适用范围

1.适用部门

行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门,这包括公司所有职能部门,其中商品部是采购实施部门。

2.适用对象

行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。

三、行政采购管理

1. 行政需求计划管理

由公司各职能部门根据工作内容需求,提交《行政办公用品需求单》至商品部,公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。

要求:各部门的需求计划必须按月制定,在每月20日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购,由所需部门协助商品采购部门共同采购。

2.《行政办公用品需求单》的审批流程

2.1《行政办公用品需求单》填写要求

《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下,但部门又确实需要使用时,填写该单据。

《行政办公用品需求单》须填写完整、准确,涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理;《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署;《行政办公用品需求单》原件提交商品部。

2.2《行政办公用品需求单》审核

2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总,并在2个工作

日内完成评估,评估的依据是公司全年预算及库存状况。

2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。

2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划,未通过的,

《行政办公用品需求单》退还申请部门。

要求:各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。

3.行政采购计划制定

3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。

3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。

要求:行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。

4.行政采购

4.1供应商评估

4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。

除非临时急需,对任何办公用品的采购,都应是进行询价、比价、议价,并将最终议定价报相关部门和领导同意后,方可实施采购任务。

4.1.2建立供应商基础信息档案。

供应商基础信息包括:三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系电话等。

4.2供应商谈判、签约

经商品部考察、评估合格的供应商,双方就所要采购的产品进行询价和议价后,双发达成一致签订合同,在与公司签订合同(包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等)后,建立产品供应关系。

要求:《采购合同》按公司合同审核流程执行。

4.3《行政办公用品定购单》实施

在合同有效期内,根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力,制定《行政办公用品定购单》,传真至商品供应单位,并经供应单位盖章确认后寄回。

要求:按公司合同审核流程执行;与已签订的尚在有效期内的合同一起存档备查;定购单一式三份,供应商、商品部、法务部各执一份;定购单须为原件,不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的,可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产,由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单内容必须包括:产品名称、颜色、规格(尺码)、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等;分次分批交付的,须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。

4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整

当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求,应及时与商品供应单位沟通,在其交货能力允许的前提下,调整原《行政办公用品定购单》的交货时间和数量,以尽可能满足销售部门的销售需求。

4.3.2《行政办公用品定购单》履约过程的跟踪

跟踪商品的交货情况与《行政办公用品定购单》规定的要求是否相符,这包括:交货时间、交货商品、颜色、规格(尺码)、数量和质量等。

4.3.3异常报告

如发现不符合《行政办公用品定购单》载明的要求或可能出现异常,应在知晓或发现后一个工作日内填写异常报告表,提交部门负责人、行政办公用品采购申请部门和法务部,由各相关部门出具对异常情况处理意见后,报送董事长审批执行。

4.4. 行政办公用品验收

4.4.1行政办公用品到货签收

每批次办公用品到货,都必须由行政办公用品负责人清点验收,混箱包装必须当面打开清点,验收无异议的,由负责人签收,并注明签收的办公用品单位(箱/套);如验收有异议,应立即由仓储物流负责人和商品供应单位沟通,经办公用品供应单位确认后出具凭证,收货签收单必须由送货单位签字佐证(内容包括:运输单位、车牌号、送货人、差异商品及数量等信息),并立即通报部门领导,未经商品供应单位确认的不得签收。

4.4.2行政办公用品入库审核

每批次办公用品入库,都必须由商品部审核批准,审核内容主要包括:入库的商品及其款式、颜色、规格、数量是否和《行政办公用品定购单》相符,交货时间是否符合《行政办公用品定购单》约定,发现异常情况时,应立即书面报部门领导。

4.4.3行政办公用品入库检验

每批次办公用品入库,都必须有专人抽检其质量(包括包装质量)是否满足《行政办公用品定购单》要求,如发现商品质量异常,应及时报商品部。 要求:抽检方法和标准另定。

4.4.4入库商品清点

每批次商品入库后,都必须开箱清点,确保数量与订购单一致,品质与订货前相关部门确认的要求一致,并要求相关接收人员在《商品入库单》上签字确认。

5. 行政办公用品入库统计

每批次商品入库,都必须按格式记录于“商品入库记录表”,记录内容包括:日期、系统入库单据号、商品供应单位、商品名称、数量、单价及金额,并相应编号。

6.定购行政办公用品完成情况评定

每一份《行政办公用品定购单》履约完成后,都应对其完成情况做出评定,完成《行政办公用品定购单完成情况表》。

四.采购结算

1.凭证种类

行政办公用品采购凭证包括:《行政办公用品委托订购单》、《行政办公用品定购单》、商品供应单位《送货单》、仓库《商品入库单》

2.凭证要求

2.1《行政办公用品定购单》必须经商品供应单位盖章确认的原件;

2.2商品供应单位的《送货单》必须标明相符的单位全称或加盖有单位送货章;

2.3仓库《商品入库单》必须有仓库责任人签收确认。

3.凭证保管

所有凭证应对应《商品入库单》的“百胜入库单号”编号保管。

4.往来帐目核对

商品部应在每月15日前与各商品供应单位核对上月帐目,核对无误后,出具《行政办公用品采购往来对帐单》,并由双方签章确认。

5.结算

商品部收到各供应单位增值税发票后,附上相对应的《行政办公用品定购单》、供应商《送货单》、《商品入库单》等凭证一并交财务,根据合同或《行政办公用品定购单》规定的付款期限,向财务部递交《付款申请单》。

6.结算信息记录

商品部对收到的各供应单位的增值税发票以及财务部已支付的货款,都应登记记录。

7.合同终止结算

合同履行终止后,必须签订结算协议书。结算协议书的文本样式可以要求法务部根据商品部需求拟定。

五、行政办公用品库存信息统计

1.每天及时登记进出库用品,录入BS3000系统,并完成《每日库存统计表》,以备各部门领用时可参考库存情况决定是否采购。

2.《每日商品库存统计表》必须填写完整,填写内容应包括:办公用品货号、名称、款式、颜色、规格、数量以及近期到货信息。

3.根据不同行政办公用品的性质、使用消耗频率设定一定的库存比例,已保证

领用时有足够的库存。

六、附则

1.本行政办公用品采购管理流程的制定、修改、解释权归商品部。 2.本行政办公用品采购管理流程自董事长审批后公布施行。

行政用品采购流程图

商品入库流程图

行政采购管理流程

一、管理目的

规范行政采购行为,整合公司资源,统一调配公司行政用品,节约财务成本。

二、适用范围

1.适用部门

行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门,这包括公司所有职能部门,其中商品部是采购实施部门。

2.适用对象

行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。

三、行政采购管理

1. 行政需求计划管理

由公司各职能部门根据工作内容需求,提交《行政办公用品需求单》至商品部,公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。

要求:各部门的需求计划必须按月制定,在每月20日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购,由所需部门协助商品采购部门共同采购。

2.《行政办公用品需求单》的审批流程

2.1《行政办公用品需求单》填写要求

《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下,但部门又确实需要使用时,填写该单据。

《行政办公用品需求单》须填写完整、准确,涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理;《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署;《行政办公用品需求单》原件提交商品部。

2.2《行政办公用品需求单》审核

2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总,并在2个工作

日内完成评估,评估的依据是公司全年预算及库存状况。

2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。

2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划,未通过的,

《行政办公用品需求单》退还申请部门。

要求:各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。

3.行政采购计划制定

3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。

3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。

要求:行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。

4.行政采购

4.1供应商评估

4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。

除非临时急需,对任何办公用品的采购,都应是进行询价、比价、议价,并将最终议定价报相关部门和领导同意后,方可实施采购任务。

4.1.2建立供应商基础信息档案。

供应商基础信息包括:三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系电话等。

4.2供应商谈判、签约

经商品部考察、评估合格的供应商,双方就所要采购的产品进行询价和议价后,双发达成一致签订合同,在与公司签订合同(包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等)后,建立产品供应关系。

要求:《采购合同》按公司合同审核流程执行。

4.3《行政办公用品定购单》实施

在合同有效期内,根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力,制定《行政办公用品定购单》,传真至商品供应单位,并经供应单位盖章确认后寄回。

要求:按公司合同审核流程执行;与已签订的尚在有效期内的合同一起存档备查;定购单一式三份,供应商、商品部、法务部各执一份;定购单须为原件,不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的,可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产,由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单内容必须包括:产品名称、颜色、规格(尺码)、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等;分次分批交付的,须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。

4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整

当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求,应及时与商品供应单位沟通,在其交货能力允许的前提下,调整原《行政办公用品定购单》的交货时间和数量,以尽可能满足销售部门的销售需求。

4.3.2《行政办公用品定购单》履约过程的跟踪

跟踪商品的交货情况与《行政办公用品定购单》规定的要求是否相符,这包括:交货时间、交货商品、颜色、规格(尺码)、数量和质量等。

4.3.3异常报告

如发现不符合《行政办公用品定购单》载明的要求或可能出现异常,应在知晓或发现后一个工作日内填写异常报告表,提交部门负责人、行政办公用品采购申请部门和法务部,由各相关部门出具对异常情况处理意见后,报送董事长审批执行。

4.4. 行政办公用品验收

4.4.1行政办公用品到货签收

每批次办公用品到货,都必须由行政办公用品负责人清点验收,混箱包装必须当面打开清点,验收无异议的,由负责人签收,并注明签收的办公用品单位(箱/套);如验收有异议,应立即由仓储物流负责人和商品供应单位沟通,经办公用品供应单位确认后出具凭证,收货签收单必须由送货单位签字佐证(内容包括:运输单位、车牌号、送货人、差异商品及数量等信息),并立即通报部门领导,未经商品供应单位确认的不得签收。

4.4.2行政办公用品入库审核

每批次办公用品入库,都必须由商品部审核批准,审核内容主要包括:入库的商品及其款式、颜色、规格、数量是否和《行政办公用品定购单》相符,交货时间是否符合《行政办公用品定购单》约定,发现异常情况时,应立即书面报部门领导。

4.4.3行政办公用品入库检验

每批次办公用品入库,都必须有专人抽检其质量(包括包装质量)是否满足《行政办公用品定购单》要求,如发现商品质量异常,应及时报商品部。 要求:抽检方法和标准另定。

4.4.4入库商品清点

每批次商品入库后,都必须开箱清点,确保数量与订购单一致,品质与订货前相关部门确认的要求一致,并要求相关接收人员在《商品入库单》上签字确认。

5. 行政办公用品入库统计

每批次商品入库,都必须按格式记录于“商品入库记录表”,记录内容包括:日期、系统入库单据号、商品供应单位、商品名称、数量、单价及金额,并相应编号。

6.定购行政办公用品完成情况评定

每一份《行政办公用品定购单》履约完成后,都应对其完成情况做出评定,完成《行政办公用品定购单完成情况表》。

四.采购结算

1.凭证种类

行政办公用品采购凭证包括:《行政办公用品委托订购单》、《行政办公用品定购单》、商品供应单位《送货单》、仓库《商品入库单》

2.凭证要求

2.1《行政办公用品定购单》必须经商品供应单位盖章确认的原件;

2.2商品供应单位的《送货单》必须标明相符的单位全称或加盖有单位送货章;

2.3仓库《商品入库单》必须有仓库责任人签收确认。

3.凭证保管

所有凭证应对应《商品入库单》的“百胜入库单号”编号保管。

4.往来帐目核对

商品部应在每月15日前与各商品供应单位核对上月帐目,核对无误后,出具《行政办公用品采购往来对帐单》,并由双方签章确认。

5.结算

商品部收到各供应单位增值税发票后,附上相对应的《行政办公用品定购单》、供应商《送货单》、《商品入库单》等凭证一并交财务,根据合同或《行政办公用品定购单》规定的付款期限,向财务部递交《付款申请单》。

6.结算信息记录

商品部对收到的各供应单位的增值税发票以及财务部已支付的货款,都应登记记录。

7.合同终止结算

合同履行终止后,必须签订结算协议书。结算协议书的文本样式可以要求法务部根据商品部需求拟定。

五、行政办公用品库存信息统计

1.每天及时登记进出库用品,录入BS3000系统,并完成《每日库存统计表》,以备各部门领用时可参考库存情况决定是否采购。

2.《每日商品库存统计表》必须填写完整,填写内容应包括:办公用品货号、名称、款式、颜色、规格、数量以及近期到货信息。

3.根据不同行政办公用品的性质、使用消耗频率设定一定的库存比例,已保证

领用时有足够的库存。

六、附则

1.本行政办公用品采购管理流程的制定、修改、解释权归商品部。 2.本行政办公用品采购管理流程自董事长审批后公布施行。

行政用品采购流程图

商品入库流程图


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