审计工作底稿1

表3-1 业务承接评价表

2.客户地址:

______________________________________________________________ 电话:_______________________传真:____________________________ 电子信箱:__________________ 网址:_____________________________ 联系人:__________________

3

.客户性质(国有/外商投资/民营/其他):

______________________________________________________________ 4.客户所属行业、业务性质与主要业务:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.最初接触途径(详细说明)

(1)本所职工引荐 __________________________________ (2)外部人员引荐 (3)其他(详细说明)6.客户要求我们提供审计服务的目的以及出具审计报告的日期。 7.治理层及管理层关键人员(姓名与职位):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.客户主管税务机关:

______________________________________________________________ 11.客户法律顾问或委托律师(机构、经办人、联系方式):

______________________________________________________________ 12.客户常年会计顾问(机构、经办人、联系方式):

______________________________________________________________

13.前任注册会计师(机构、经办人、联系方式),变更会计师事务所的原因,以及最近三年变更会计师事务所的频率。

14.根据对客户及其环境的了解,记录下列事项: 客户的诚信:

经营风险:

财务状况:

客户的风险级别(高/中/低): 15.根据本所目前的情况,考虑下列事项: 独立性:

专业胜任能力:

项目组的时间和资源:

项目负责合伙人: 风险管理负责人(必要时): 基于上述方面,我们_____(接受 基于上述方面,我们_____(接 或不接受)此项业务。 受或不接受)此项业务。

签名______________________ 签名 日期 日期

表3—3

纵向趋势分析表

编制人:

日 期:

日索引号:

被审计单位:

表3—4

比率趋势分析表

编制人:

日期: 索引号: 被审计单位:

表3—5 分析性测试情况汇总表

被审计单位: 编制人: 日期: 索引号:

表3—6 重要性水平初步评估表

被审计单位:

会计期间或截止日:

编制人: 日期: 复核人: 日期: 索引号: 页 码:

审计总体工作计划表

被审计单位:

编制人: 日期: 日期: 索引号: 页 码: 会计期间或截止日: 复核人:

表3-1 业务承接评价表

2.客户地址:

______________________________________________________________ 电话:_______________________传真:____________________________ 电子信箱:__________________ 网址:_____________________________ 联系人:__________________

3

.客户性质(国有/外商投资/民营/其他):

______________________________________________________________ 4.客户所属行业、业务性质与主要业务:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5.最初接触途径(详细说明)

(1)本所职工引荐 __________________________________ (2)外部人员引荐 (3)其他(详细说明)6.客户要求我们提供审计服务的目的以及出具审计报告的日期。 7.治理层及管理层关键人员(姓名与职位):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.客户主管税务机关:

______________________________________________________________ 11.客户法律顾问或委托律师(机构、经办人、联系方式):

______________________________________________________________ 12.客户常年会计顾问(机构、经办人、联系方式):

______________________________________________________________

13.前任注册会计师(机构、经办人、联系方式),变更会计师事务所的原因,以及最近三年变更会计师事务所的频率。

14.根据对客户及其环境的了解,记录下列事项: 客户的诚信:

经营风险:

财务状况:

客户的风险级别(高/中/低): 15.根据本所目前的情况,考虑下列事项: 独立性:

专业胜任能力:

项目组的时间和资源:

项目负责合伙人: 风险管理负责人(必要时): 基于上述方面,我们_____(接受 基于上述方面,我们_____(接 或不接受)此项业务。 受或不接受)此项业务。

签名______________________ 签名 日期 日期

表3—3

纵向趋势分析表

编制人:

日 期:

日索引号:

被审计单位:

表3—4

比率趋势分析表

编制人:

日期: 索引号: 被审计单位:

表3—5 分析性测试情况汇总表

被审计单位: 编制人: 日期: 索引号:

表3—6 重要性水平初步评估表

被审计单位:

会计期间或截止日:

编制人: 日期: 复核人: 日期: 索引号: 页 码:

审计总体工作计划表

被审计单位:

编制人: 日期: 日期: 索引号: 页 码: 会计期间或截止日: 复核人:


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