内部审计调查问卷

内部审计调查问卷

一. 基本情况

1. 单位名称:(请加盖单位或部门公章)

地 址:

邮 编:

2. 你的单位性质?

行政机关

外商独资 事业单位 乡镇企业 国有企业 民营企业 中外合资 其它,请说明

3. 你单位主要(主营)业务所属的行业?

4. 你单位注册登记在 (省、自治区、直辖市),是(否)为上市公司?在国内上市时间 ,地点 ,在国外上市时间 ,地点 ,发行的股票为 股?

5. 你单位的员工总数是多少?

少于100 100-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-24999 25000-49999

50000或更多

6. 请简单介绍你单位的基本情况(成立的时间、背景、主营业务、规模、资产总额、年销售额、利润总额等)。

二. 内部审计组织建设

1. 你单位内部审计机构名称? 成立时间?2. 内部审计机构负责人姓名

内部审计机构对外联系人姓名电话

3. 内部审计机构在单位中的设置情况?

独立的职能部门

与纪检监察合署办公

设在财务部门

与人事部门合署办公

审计中心

其它,请说明

4. 内部审计部门在单位中的隶属关系?(可多选)

董事会或审计委员会

监事会 总经理 副总经理 纪委书记 总会计师 其它,请说明5. 你单位内部审计机构的管理体制设置和隶属关系需要进行哪些方面的改革?

6. 你单位下属机构共?

7. 你单位根据哪些规定来进行内部审计工作?

监督部门制定的规定或规范 公司章程 单位内部审计规定

8. 你单位(本级及所属单位)从事内部审计工作的人数是名?其中,专职人员兼职 名。

9. 在你单位的内部审计人员中:

会计师 人

审计师 人

经济师 人

工程师 人

高级会计师 人

高级审计师 人

高级经济师 人

高级工程师 人

注册内部审计师(CIA) 人

注册会计师(CPA) 人

内部审计人员岗位资格证书 人

其它,请说明

10. 在你单位内部审计人员中:

博士人 硕士人 本科人 大专人 其它人

11. 你单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业:

经济学 法学 理学 工学 管理学 其它,请说明

12. 你单位从事内部审计工作年限

1至5年 5至10年人 10至20年 20年以上人

13. 你单位对内部审计人员最低学历要求?

大专 本科

研究生 其它,请说明

三. 内部审计工作情况

1. 你单位开展审计工作一般属于?

事后审计 以事后审计为主,部分业务前移到事中审计 事后、事中、事前审计同时做 其它,请说明

2. 你单位开展审计工作的主要模式是?

账项基础审计 制度基础审计 风险导向审计 多种方法交叉使用

3. 你单位的内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)?

财务审计 经济责任审计 效益审计 内部控制与风险管理审计 投资审计 专项审计(调查) 其它,请说明

4. 2005年,你单位共完成审计项目个?

其中:财务审计 个

效益审计个

经济责任审计个

基本建设审计个

内部控制与风险管理审计

专项审计(调查) 个

其它 个

5. 2005年,你单位共查出

损失浪费金额 万元

增加效益 万元

发现大案要案线索 件

提出建议意见被采纳 条

向司法机关移送案件 件

建议给予行政处分 人

移送司法机关处理 人

财务决算审签 个

6. 内部审计的工作业绩是(否)在4. 5两项的内容中得到充分反映,如否,还应有何内容要反映(请列举) 。

7. 你单位审计工作是否执行内部审计准则?

全部执行

部分执行

没有执行

8. 你单位是否制定了内部审计手册

9. 你单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责(可多选):

参与企业决策 参与合同签订 参与物资采购 参与经营和管理 参与内部控制建设 其它,请说明

10. 如今,内部审计在单位越来越受到重视,一些企业的内部审计工作量逐步加大,涉及到较多领域,你们对此有何看法?

很好,说明内部审计的影响力逐步加大

不同意,内部审计应该有合理的定位和具体的计划

其它,请说明

11. 你单位是(否)开展跟踪审计?如是,请列举经常进行的审计项目

12. 你单位审计结果的表现形式是

审计报告

审计决定

其它

13. 你单位一般通过何种定量指标来衡量内部审计工作的业绩?

14. 你单位

审计质量15. 你单位

如何:

试点

部分开展

全面开展

16. 你们认为影响制约你单位内部审计工作发展的最突出的问题是什么?你单位内部审计的发展规划是什么?

四. 技术应用及信息化建设

1. 你单位内部或与所属单位

2. 你单位是(否)自行开发了适合自己特点的审计信息化系统?如否,在工作中是(否)进行网络连接?方式是什么? 是(有利(是(否)开展了内部审计质量控制制度?你认为由外部人员来评估内部不利)? 否)已开展以内部控制和风险管理为导向的管理审计?开展的情况使用的审计软件是 ?

3. 你单位审计信息化建设的现状?在信息化建设方面的计划是什么?

五. 职业教育及岗位培训

1. 在执行审计工作时,除审计知识以外,请选出你们认为最重要的五项知识,并按重要程度排序:

① ② ③ ④ ⑤

A经济学 B管理学 C法学 D建筑学 E政治学 F会计学 G财政学 H金融学 I计算机 J外语 K其它

2. 请按重要程度排序做好审计工作最需努力提高的能力:

①③⑤

A专业判断力 B实际操作能力 C沟通协调能力 D业务创新能力

E计算机应用能力 F写作能力

3. 你单位是(否)为内部审计人员开展培训?主要内容是什么?

公司业务

信息系统计算机

外语

现代内部审计理论与实务

内部审计技术与方法

内部审计法规

公司治理

风险管理

内部控制

其它,请说明

4. 2005年,你单位举办期审计岗位或后续教育培训班,人数,主要内容是 。

5. 2005年,你单位共派送培训班,主要内容是 。

6. 你单位证书,费用

六. xx公司内部审计协会

1. 你们对XX公司内部审计协会开展的活动满意吗?

满意 基本满意 不满意 是(否)支持员工利用业余时间进行业务进修或考取CIA. CCSA等资格差额或按比例)报销。 全额(

2. 你们认为xx公司内部审计协会应该通过何种方式此才能更好的为会员服务?请选出五项,并按重要程度排序:

寄送文件、通知,公布内部审计发展动态

现场经验交流

举办学术和培训性质的年会

举办境内和境外培训班

通过协会杂志和网站宣传内部审计,扩大内部审计的影响力

开展CIA、CCSA和内部审计人员岗位资格考试

深入单位进行调研,建立内部审计数据和资料库,为指导内部审计提供依据

评选先进,总结推广内部审计典型经验

对外交流

3. 你

制订是(完善(否)了解xx公司内部审计协会2006至2010年工作规划?你认为规划的不完善)?你认为应该通过哪些方面来进一步完善规划,请说明 。

4. 关于统计内部审计工作方面,你们陆协会网站填报?

5. 你们对xx公司内部审计协会2005年开展的培训工作

你认为境内培训的收费安排

6. 你单位较好(

是(一般 否)订阅《xx公司内部审计》杂志?你们认为该杂志的质量和水平 不好)?在提高杂志质量方面,你们的意见是什么? 合理(合理(过高 满意(不满意 一般)?是(否)赞同利用网络优势,鼓励各单位登过低)?你们认为协会2006年的培训内容不合理)?应该重点突出哪些内容?

7. 你们xx公司内部审计协会网站的栏目和功能建设满意(不满意 一般),你们认为网站的功能建设应该突出哪些方面?(网址:http://www.ciia.com.cn)

8. 你们认为在加强xx公司内部审计协会建设方面,应该从哪些方面努力?

问卷到此结束,谢谢对我们的支持!

如对我们的调查有什么建议. 意见和要求,请留言:

1.

2.

3.

4.

内部审计调查问卷

一. 基本情况

1. 单位名称:(请加盖单位或部门公章)

地 址:

邮 编:

2. 你的单位性质?

行政机关

外商独资 事业单位 乡镇企业 国有企业 民营企业 中外合资 其它,请说明

3. 你单位主要(主营)业务所属的行业?

4. 你单位注册登记在 (省、自治区、直辖市),是(否)为上市公司?在国内上市时间 ,地点 ,在国外上市时间 ,地点 ,发行的股票为 股?

5. 你单位的员工总数是多少?

少于100 100-999 1000-2499 2500-4999 5000-9999 10000-24999 25000-49999

50000或更多

6. 请简单介绍你单位的基本情况(成立的时间、背景、主营业务、规模、资产总额、年销售额、利润总额等)。

二. 内部审计组织建设

1. 你单位内部审计机构名称? 成立时间?2. 内部审计机构负责人姓名

内部审计机构对外联系人姓名电话

3. 内部审计机构在单位中的设置情况?

独立的职能部门

与纪检监察合署办公

设在财务部门

与人事部门合署办公

审计中心

其它,请说明

4. 内部审计部门在单位中的隶属关系?(可多选)

董事会或审计委员会

监事会 总经理 副总经理 纪委书记 总会计师 其它,请说明5. 你单位内部审计机构的管理体制设置和隶属关系需要进行哪些方面的改革?

6. 你单位下属机构共?

7. 你单位根据哪些规定来进行内部审计工作?

监督部门制定的规定或规范 公司章程 单位内部审计规定

8. 你单位(本级及所属单位)从事内部审计工作的人数是名?其中,专职人员兼职 名。

9. 在你单位的内部审计人员中:

会计师 人

审计师 人

经济师 人

工程师 人

高级会计师 人

高级审计师 人

高级经济师 人

高级工程师 人

注册内部审计师(CIA) 人

注册会计师(CPA) 人

内部审计人员岗位资格证书 人

其它,请说明

10. 在你单位内部审计人员中:

博士人 硕士人 本科人 大专人 其它人

11. 你单位的内部审计人员在参加最高教育时所学的专业:

经济学 法学 理学 工学 管理学 其它,请说明

12. 你单位从事内部审计工作年限

1至5年 5至10年人 10至20年 20年以上人

13. 你单位对内部审计人员最低学历要求?

大专 本科

研究生 其它,请说明

三. 内部审计工作情况

1. 你单位开展审计工作一般属于?

事后审计 以事后审计为主,部分业务前移到事中审计 事后、事中、事前审计同时做 其它,请说明

2. 你单位开展审计工作的主要模式是?

账项基础审计 制度基础审计 风险导向审计 多种方法交叉使用

3. 你单位的内部审计机构经常开展的审计项目(可多选)?

财务审计 经济责任审计 效益审计 内部控制与风险管理审计 投资审计 专项审计(调查) 其它,请说明

4. 2005年,你单位共完成审计项目个?

其中:财务审计 个

效益审计个

经济责任审计个

基本建设审计个

内部控制与风险管理审计

专项审计(调查) 个

其它 个

5. 2005年,你单位共查出

损失浪费金额 万元

增加效益 万元

发现大案要案线索 件

提出建议意见被采纳 条

向司法机关移送案件 件

建议给予行政处分 人

移送司法机关处理 人

财务决算审签 个

6. 内部审计的工作业绩是(否)在4. 5两项的内容中得到充分反映,如否,还应有何内容要反映(请列举) 。

7. 你单位审计工作是否执行内部审计准则?

全部执行

部分执行

没有执行

8. 你单位是否制定了内部审计手册

9. 你单位内部审计工作是否承担了相应的管理职责(可多选):

参与企业决策 参与合同签订 参与物资采购 参与经营和管理 参与内部控制建设 其它,请说明

10. 如今,内部审计在单位越来越受到重视,一些企业的内部审计工作量逐步加大,涉及到较多领域,你们对此有何看法?

很好,说明内部审计的影响力逐步加大

不同意,内部审计应该有合理的定位和具体的计划

其它,请说明

11. 你单位是(否)开展跟踪审计?如是,请列举经常进行的审计项目

12. 你单位审计结果的表现形式是

审计报告

审计决定

其它

13. 你单位一般通过何种定量指标来衡量内部审计工作的业绩?

14. 你单位

审计质量15. 你单位

如何:

试点

部分开展

全面开展

16. 你们认为影响制约你单位内部审计工作发展的最突出的问题是什么?你单位内部审计的发展规划是什么?

四. 技术应用及信息化建设

1. 你单位内部或与所属单位

2. 你单位是(否)自行开发了适合自己特点的审计信息化系统?如否,在工作中是(否)进行网络连接?方式是什么? 是(有利(是(否)开展了内部审计质量控制制度?你认为由外部人员来评估内部不利)? 否)已开展以内部控制和风险管理为导向的管理审计?开展的情况使用的审计软件是 ?

3. 你单位审计信息化建设的现状?在信息化建设方面的计划是什么?

五. 职业教育及岗位培训

1. 在执行审计工作时,除审计知识以外,请选出你们认为最重要的五项知识,并按重要程度排序:

① ② ③ ④ ⑤

A经济学 B管理学 C法学 D建筑学 E政治学 F会计学 G财政学 H金融学 I计算机 J外语 K其它

2. 请按重要程度排序做好审计工作最需努力提高的能力:

①③⑤

A专业判断力 B实际操作能力 C沟通协调能力 D业务创新能力

E计算机应用能力 F写作能力

3. 你单位是(否)为内部审计人员开展培训?主要内容是什么?

公司业务

信息系统计算机

外语

现代内部审计理论与实务

内部审计技术与方法

内部审计法规

公司治理

风险管理

内部控制

其它,请说明

4. 2005年,你单位举办期审计岗位或后续教育培训班,人数,主要内容是 。

5. 2005年,你单位共派送培训班,主要内容是 。

6. 你单位证书,费用

六. xx公司内部审计协会

1. 你们对XX公司内部审计协会开展的活动满意吗?

满意 基本满意 不满意 是(否)支持员工利用业余时间进行业务进修或考取CIA. CCSA等资格差额或按比例)报销。 全额(

2. 你们认为xx公司内部审计协会应该通过何种方式此才能更好的为会员服务?请选出五项,并按重要程度排序:

寄送文件、通知,公布内部审计发展动态

现场经验交流

举办学术和培训性质的年会

举办境内和境外培训班

通过协会杂志和网站宣传内部审计,扩大内部审计的影响力

开展CIA、CCSA和内部审计人员岗位资格考试

深入单位进行调研,建立内部审计数据和资料库,为指导内部审计提供依据

评选先进,总结推广内部审计典型经验

对外交流

3. 你

制订是(完善(否)了解xx公司内部审计协会2006至2010年工作规划?你认为规划的不完善)?你认为应该通过哪些方面来进一步完善规划,请说明 。

4. 关于统计内部审计工作方面,你们陆协会网站填报?

5. 你们对xx公司内部审计协会2005年开展的培训工作

你认为境内培训的收费安排

6. 你单位较好(

是(一般 否)订阅《xx公司内部审计》杂志?你们认为该杂志的质量和水平 不好)?在提高杂志质量方面,你们的意见是什么? 合理(合理(过高 满意(不满意 一般)?是(否)赞同利用网络优势,鼓励各单位登过低)?你们认为协会2006年的培训内容不合理)?应该重点突出哪些内容?

7. 你们xx公司内部审计协会网站的栏目和功能建设满意(不满意 一般),你们认为网站的功能建设应该突出哪些方面?(网址:http://www.ciia.com.cn)

8. 你们认为在加强xx公司内部审计协会建设方面,应该从哪些方面努力?

问卷到此结束,谢谢对我们的支持!

如对我们的调查有什么建议. 意见和要求,请留言:

1.

2.

3.

4.


相关文章

  • 市场调查问卷设计
  • 市场调查问卷的实践意义 封闭式问题开放式问题 适合于规模较大.内容 较多的市场调查适合于小规模的深层访 谈或试探性调查请问:两种问卷类型分别适用于什么样的调查情况? 市场调查问卷设计(FUWU 内部学习)6 "设计市场调查问卷&q ...查看


  • 事务所审计内部控制调查问卷
  • 索引号:NKY1 内部控制的调查问卷 (封面) 被审计单位名称: 审计期间: 调查人员: 日期: 年 月 日 复核人员: 日期: 年 月 日 结论: 目 录 索 引 号 一. 管理机构.管理制度的调查 1. 控制环境调查记录 NKY1-1 ...查看


  • 员工满意度调查流程
  • 第一步.决定是否需要实施一个员工满意度调查的项目 这看起来很简单.你只要问自己两个问题: 1. 你有员工吗? 2. 你了解你的员工对工作以及工作环境的感受吗? 如果第一个问题的答案是有,第二个问题的答案是你不了解,那么你需要做一个员工满意度 ...查看


  • 浅析中国审计准则执行有效性
  • 财经论坛 浅析中国审计准则执行有效性 ○崔大同 (山东师范大学财务处 山东济南 250014) [摘要]2006年中国建立了新审计准则体系,中国审计准则国际趋同化步伐不断加快.文章在这一背景下,选取山东省部分会计师事务所通过问卷对中国审计准 ...查看


  • 审前调查的方法和步骤
  • 作者:汤朝亚 江苏审计 2006年04期 一.审前调查的主要方法 1.审阅法 是通过对被审计单位经济活动资料进行审查.阅读而取得信息的一种方法.审计人员可根据需要查阅与被审单位相关的法律法规.经济政策,阅读被审单位的管理制度.财务报告,调阅 ...查看


  • 如何开展内部员工满意度调查
  • 如何开展内部员工满意度调查 现在很多企业都将"实现顾客满意"作为工作的重心,并为此千方百计的变换着提升和改进服务的新招式,但是不论通过什么样的工作 ,最后企业都普遍感觉到,这些方式起到的效果并非总是那么明显.于是,测评顾 ...查看


  • 经责审计调查问卷
  • 领导干部经济责任审计 调 查 问 卷 为了更好地做好领导干部经济责任审计工作,进一步提高审计工作质量,现就**同志任职期间的有关经济工作情况及此次审计的有关事项进行问卷调查. 本调查问卷为无记名方式填写,请您仔细阅读下页内容,在确定的选项前 ...查看


  • 市场调查与预测考试重点
  • 第一章 论述(先解释后回答) 论述市场调查的分类 市场调查是指个人和组织为了给市场营销决策提供依据,针对某一特定的市场营销问题,运用科学的方法和手段,系统地判断.收集.整理和分析有关市场的各种资料,反映市场的客观状况和发展趋势的活动. 分类 ...查看


  • 公务员心理契约测量量表预测试及信度分析
  • 公务员心理契约测量量表预测试及信度分析 作者:杨爽 来源:<教育界·上旬>2013年第10期 [摘 要]近几年来,对于员工心理契约方面的研究已愈加受到国内学术界的重视,公务员作为不同于一般企业员工的群体,同时担负政务与事务官员的 ...查看


  • 内部客户满意度调查问卷 1
  • 内部客户满意度调查问卷 一.调查目的 调查分公司对总部职能部门的满意度 二.调查对象 对品质管理部的调查,请各分公司总经理.各部门经理.品质人员填写: 对工程管理部的调查,请各分公司总经理.工程部经理填写: 对客户关系部的调查,请各分公司总 ...查看


热门内容