学校财务报销管理制度

学校财务报销管理制度

为了规范我校的财务行为,加强财务管理,提高资金的

使用效率,促进学校教育事业的健康发展,根据《事业单位

财务规则》及《中小学财务制度》,结合我校的实际情况,

特制定本制度:

一、财务报销票据原始凭证的要求

原始单据(发票)的一般要求:

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发

的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、

日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、

数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小

写相符。票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制

的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;

事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监

制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使

用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。

4、在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上

须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人

员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求

(一)财务报销审批权限

学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都

必须经校长审批后,方可到财务处办理结算。

(二)财务报销基本手续及要求

1.购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、

审核人签字、校长签字,方可报销、入账。

2.凡到财务处报销的票据,需校长、审核人、经手人

签字方可报销。

3、教职工到财务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭

证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学

校统一执行;符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出

参加会议的还须有会议通知等。

4、报销各种发票、事业收据时,须填写新渥镇中;报

销差旅费,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票

要整齐地粘贴,并写清楚所附票据张数和合计金额,所附票

据内容必须一致。

5、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写,做到内容

完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、

完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用0补齐。

6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、

有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、

不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。

(三)具体业务报销手续及要求

1、基本工资、补助工资的调整与变动由学校根据国家

规定核定,并办理好

相关调整审批手续后,通知财务造册,并报校长审批后发放。

2、外聘教师讲座费,需经校长同意,并填制领款单据,

交学校财务,校长

审批后到学校财务处报销。

3、丧葬抚恤费、遗属补助费由学校根据政府有关规定

核定,财务处监督执

行。其他福利费由总务根据有关规定办理。

4、校内津贴、课时津贴、代课等各种劳务费用报销表,

需经校务会审核,校长批准后由财务处负责发放,并由领款

人签字,本人不在时可由他人代签,但一人不得同时替多人

代签。

5、在职工资、离退工资一律以上级主管部门的要求执

行。

6、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其

它物品,首先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批后,

统一由学校总务安排购买。所有购置物品,必须遵循先入库

(经办人、保管人签字) ,再签准报销、后办领用手续的财务

程序。报销时,发票必须由经手人、审核人、校长签名,再

到财务处报销。

7、因学校教育教学工作需要,购置各类教学仪器或专

用材料,先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批,统

一由学校安排购买,所有购置物品,必须遵循先入库(经办

人、保管人签字) ,再签准报销、后办领用手续的财务程序。

报销时,发票下面必须由经手人、审核人、校长签名,到财

务科报销。

8、差旅费的报销:

(1)教职员工的出差一律由学校安排批准,凭开会文

件及学校批准通知由教务处调度课务并填制出差通知单。

(2)出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续,

用蓝(黑) 墨水笔填写“差旅费报销单”,数人一起出差使用

一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写

要齐全,要有经手人、审核人、负责人的签名,将出差的车

费报销单和住宿费发票按规定在“差旅费报销单”后左上角

整齐粘贴好,并附出差通知和有关会议通知。

(3)工作人员出差期间,交通费实行实报实销;

(4)“差旅费报销单”先经会计人员认真核对签字,

再由校长审批,最后到出纳处报销。职工出差返回后应及时

办理报销手续。

(5)如遇特殊情况(事情或时间紧急、涉及的出差地

比较多、特事急办等)须临时租车(学校不承担安全连带责

任)时,所有租车须事先或临时征得校长同意,租车费用以

当地实际价格为准。

9、校内零星维修归由总务处负责。

10、如上级主管部门有具体相关制度下发,则以上级主

管部门的制度为准。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!

【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

学校财务报销管理制度

为了规范我校的财务行为,加强财务管理,提高资金的

使用效率,促进学校教育事业的健康发展,根据《事业单位

财务规则》及《中小学财务制度》,结合我校的实际情况,

特制定本制度:

一、财务报销票据原始凭证的要求

原始单据(发票)的一般要求:

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发

的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、

日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、

数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小

写相符。票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制

的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;

事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监

制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使

用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。

4、在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上

须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人

员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求

(一)财务报销审批权限

学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都

必须经校长审批后,方可到财务处办理结算。

(二)财务报销基本手续及要求

1.购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、

审核人签字、校长签字,方可报销、入账。

2.凡到财务处报销的票据,需校长、审核人、经手人

签字方可报销。

3、教职工到财务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭

证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学

校统一执行;符合固定资产的还须有固定资产入库单,外出

参加会议的还须有会议通知等。

4、报销各种发票、事业收据时,须填写新渥镇中;报

销差旅费,填制差旅费报销单,报销凭证后所附的有关发票

要整齐地粘贴,并写清楚所附票据张数和合计金额,所附票

据内容必须一致。

5、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写,做到内容

完整、字迹清晰、工整,不得涂改,人民币大小写要清楚、

完整、正确、相符,小写必须写到分位,没有的用0补齐。

6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、

有涂改现象,人民币大小写不正确、不相符,不按规定粘贴、

不按规定填写报帐凭证的,财务人员有权拒绝给予报帐。

(三)具体业务报销手续及要求

1、基本工资、补助工资的调整与变动由学校根据国家

规定核定,并办理好

相关调整审批手续后,通知财务造册,并报校长审批后发放。

2、外聘教师讲座费,需经校长同意,并填制领款单据,

交学校财务,校长

审批后到学校财务处报销。

3、丧葬抚恤费、遗属补助费由学校根据政府有关规定

核定,财务处监督执

行。其他福利费由总务根据有关规定办理。

4、校内津贴、课时津贴、代课等各种劳务费用报销表,

需经校务会审核,校长批准后由财务处负责发放,并由领款

人签字,本人不在时可由他人代签,但一人不得同时替多人

代签。

5、在职工资、离退工资一律以上级主管部门的要求执

行。

6、因学校教育教学工作需要,购置各类办公用品或其

它物品,首先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批后,

统一由学校总务安排购买。所有购置物品,必须遵循先入库

(经办人、保管人签字) ,再签准报销、后办领用手续的财务

程序。报销时,发票必须由经手人、审核人、校长签名,再

到财务处报销。

7、因学校教育教学工作需要,购置各类教学仪器或专

用材料,先由总务填写《物资采购申请单》报校长审批,统

一由学校安排购买,所有购置物品,必须遵循先入库(经办

人、保管人签字) ,再签准报销、后办领用手续的财务程序。

报销时,发票下面必须由经手人、审核人、校长签名,到财

务科报销。

8、差旅费的报销:

(1)教职员工的出差一律由学校安排批准,凭开会文

件及学校批准通知由教务处调度课务并填制出差通知单。

(2)出差人回校后一周内需到财务处办理结算手续,

用蓝(黑) 墨水笔填写“差旅费报销单”,数人一起出差使用

一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写

要齐全,要有经手人、审核人、负责人的签名,将出差的车

费报销单和住宿费发票按规定在“差旅费报销单”后左上角

整齐粘贴好,并附出差通知和有关会议通知。

(3)工作人员出差期间,交通费实行实报实销;

(4)“差旅费报销单”先经会计人员认真核对签字,

再由校长审批,最后到出纳处报销。职工出差返回后应及时

办理报销手续。

(5)如遇特殊情况(事情或时间紧急、涉及的出差地

比较多、特事急办等)须临时租车(学校不承担安全连带责

任)时,所有租车须事先或临时征得校长同意,租车费用以

当地实际价格为准。

9、校内零星维修归由总务处负责。

10、如上级主管部门有具体相关制度下发,则以上级主

管部门的制度为准。 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!

【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】


相关文章

  • 学校财务报销管理制度 1
  • 学校财务报销管理制度 为了规范我校的财务行为,加强财务管理,提高资金的使用效率,促进学校教育事业的健康发展,根据<事业单位财务规则>及<中小学财务制度>,结合我校的实际情况,特制定本制度: 一.财务报销票据原始凭证的 ...查看


  • 培训学校的财务管理制度
  • 一 总 则 第一条 为严格财务管理,明确经济责任,根据财政部.国家教委和省财政厅颁布的有关财务法规和制度,结合我校的实际情况,特制定本制度. 第二条 学校实行"统一领导,集中管理"的财务管理体制.各校领导分管系统限额.专 ...查看


  • 中学校财务管理制度
  • 为了加强我校的财务管理工作,发扬艰苦奋斗.勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律,特制订<财务管理制度>,以规范我校的财务收支行为. 一.预算制度 1.每年12月份,学校制订出第二年财务开支预算,每年春期开学和秋期开学,再视其收 ...查看


  • 宋扬毕业论文-初稿(修改格式后)
  • 毕业综合实践报告 题目:高校财务报销人员能力素质分析 -以联合大学为例 姓 名 学 号 学 院 专 业 实 习 单 位 校内指导教师 企业指导教师 苏悦 [1**********]20 应用科技学院 计算机网络技术 2015年3 月 21 ...查看


  • 南昌大学公务卡管理办法新
  • 南昌大学计划财务处 昌大财字[2013]01号 南昌大学公务卡使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为适应财政国库集中支付制度改革的要求,进一步规范我校公务支出结算管理,提高公务支出透明度,减少暂付款业务,规避现金使用风险,按照省教育厅&l ...查看


  • 华东师范大学财务报销细则
  • 华东师范大学财务报销细则 第一章 总则 第一条 为规范学校经费支出管理,提高资金使用效益,根据<会计法>.<事业单位财务规则>(财政部令第68号).<事业单位会计准则>(财政部令第72号).<高等学 ...查看


  • xx学校财务管理内控制度
  • ××中心学校财务管理内控制度 按照财政部.国家教委<中小学财务制度>的有关要求,在教育经费实施财政统一结算支付新办法后,根据量力而行.勤俭办校的精神,为确保我校教育教学的顺利开展,特制定学校财务管理内控制度. 一.预算管理 1. ...查看


  • 财务报销补充规定
  • 浙江工业职业技术学院计划财务处文件 浙工职行财[2014]3号 关于财务报销的补充规定(五) 根据院长办公会议纪要([2014]15号),对我校相关经费的报销进一步规范如下: 一.关于主(承)办会议支出经费的报销 (一)根据浙江省财政厅&l ...查看


  • 学校资金管理制度 1
  • 学校资金管理制度 一.学校经费预算制度 1.为加强财物管理,合理使用资金,学校及校内各部门必须实行年度预算(包括收入预算和支出预算). 2.学校预算编制,坚持"量入为出,统筹兼顾,保证重点,收支平衡"的原则,不得编制赤字 ...查看


热门内容