内勤部相关管理制度

内勤部相关管理制度

1、 内勤报表报送时间规定

2、 合同录入细则(OA ) 2.1任务划分录入

2.2所有产品合同录入后必须下推订单,特殊情况除外。 2.3合同编号原则合同编号管理,特殊合同任务计入公司任务。 2.4日期确定

2.4.1 合同订货日期确定:OA 中合同订货日期按纸质合同签订日期进行录入,下推销售订单日期与合同资料录入日期一致。因型号不规范、不完整、合同条款不明确等原因造成不能及时排产的合同,交货期按耽误的时间顺延,合同管理人员在正式合同上注明确切的回复确认时间,并要求用户书面确认。用户未及时回传合同,交货期按耽误的时间顺延,同时要求用户书面确认。

2.4.2合同评审员需在正式合同签订的当天内录入OA 系统,特殊情况除外。

2.4.3在业务人员未带回正式书面合同之前合同录入的日期标注“欠” 2.5备注栏填写对合同资料的特殊要求,包括包装要求、发货要求等。 2.6设备的特殊要求栏填写对生产过程或其他部门的特殊要求: 特殊要求:①标准、特殊加工②单独提供XX 本使用说明书③注

明产品产地等④将说明书、合格证、选型样本、光碟等单独包装入成品库 ⑤提供检验报告XX 份⑥出口要求定做木箱(熏蒸)⑦在外包装箱内货单独提供一张写有:毛重、净重等要求的清单⑧提供电子版的说明说、检验报告⑨发货前用户到我公司验货要求货物不要内包装,待验货完毕后才包装入库⑩特殊合同要求我公司技术人员到现场开箱验货

2.7 外配合同:合同资料→ 销售订单→ 采购申请单→ 采购

订单→ 采购检验(质检完成)→ 入库→ 产品发货通知单→ 出库→ 发票(此项必须在入库单生成后,发货通知才能开具)

2.8区域经理订货量的统计,按OA 中数据进行统计。 2.9每月末,合同、订单数据由合同管理人员进行维护清理。 2.10每月末,入库、出库数据由发票管理人员进行维护清

理。

2.11合同归档。

2.11.1合同分类装订成本归档。

2.11.2为整本合同编号,编号清单贴封面外。 2.11.3借阅合同后及时归还。 3、合同审核相关内容

(合同评审管理、加工件和出口产品合同管理办法) 3.1合同评审

3.1.1合同内容要求按标准文本填写完整,盖章回传生效,否则合同

评审人员可拒绝接收。(客户有特殊要求的除外) 3.1.2合同的交货期严格按我公司生产周期评审。

3.1.3付款方式和付款期按公司规定执行,特殊情况总经理同意后执

行。并必须在合同中注明。

3.1.4销售人员在签订特殊合同前,必须先经过有关部门领导评审后

才能签订,并在现有基础上加价,加价金额多少需经总经理或相关领导审批。合同签订前的审核由总经理及相关领导完成。 3.1.5成套合同必须由主管领导审核、批准后签订。 3.1.6合同撤销必须经主管领导同意后方能生效。

3.1.7当合同型号与生产型号不同时,须提供写清合同型号和生产型

号对比表。当设备合同型号的档次高于生产型号时,须经总经理及相关领导同意后方能实施,合同金额超过20万以上,必须经主管领导同意后方能实施。 3.1.8加工件和出口产品按协议执行。

3.1.9若销售人员违反以上规定、个同评审人员未完成相关手续,将

给予一定的经济处罚。 3.1.10合同管理流程

合同流程框图

3.2合同编号

备注:1、相关单位整机产品与加工产品分开签订合同。

2、加工价和出口产品合同生产计划严格按合同号执行,发货

严格按合同号执行。

3、改货合同如果有合同号,在原合同号后面直接加“改”字。 4、未明确业务员的合同可以按所属片区销售员合同号进行编号。

4、退货换货管理

4、1退货、换货管理理由合同管理组发货管理人员受理,退货、换

货必须有用户书面说明,并注明合同号及发票情况,请示部门领导同意并再退货、胡换货说明上批示处理意见方可执行,并复印一份给生产部用于查收货物。

4.2用户必须办好退货手续,即①货物退还到我公司(货物由生产

部受理)。②收到发票已抵扣的,必须办好所在辖区税务局开具的退货证明或开具红字发票的通知书。③收到发票未抵扣的,退货的同时必须退回发票。如果发票开具时间超过次月,用户退回发票的同时必须出具重新开具发票的说明发票。 4.3当用户货物型号定错,又不能在原有型号上更改时,采用换货

的方式。

4.4发货管理人员完善以上手续后,通知合同评审人员在OA 上作相

应的更改。换货如需要补差价,通知合同评审人员完善合同手续。

4.5当退货时,发货管理人员接受技术服务人员返厂货物返厂设备

检验单,并根据接受发票情况开具红字货物入库单,办理货物入库手续。

5.6当换货时,发货管理人员接受技术服务人员回厂货物返厂设备

检验单,开具蓝字出库和红字入库单,办理货物出、入库手续。当蓝字出库金额大于或等于红字出库金额时,增值税发票人员按差价开具发票,并交财务结算进入成本。

内勤部相关管理制度

1、 内勤报表报送时间规定

2、 合同录入细则(OA ) 2.1任务划分录入

2.2所有产品合同录入后必须下推订单,特殊情况除外。 2.3合同编号原则合同编号管理,特殊合同任务计入公司任务。 2.4日期确定

2.4.1 合同订货日期确定:OA 中合同订货日期按纸质合同签订日期进行录入,下推销售订单日期与合同资料录入日期一致。因型号不规范、不完整、合同条款不明确等原因造成不能及时排产的合同,交货期按耽误的时间顺延,合同管理人员在正式合同上注明确切的回复确认时间,并要求用户书面确认。用户未及时回传合同,交货期按耽误的时间顺延,同时要求用户书面确认。

2.4.2合同评审员需在正式合同签订的当天内录入OA 系统,特殊情况除外。

2.4.3在业务人员未带回正式书面合同之前合同录入的日期标注“欠” 2.5备注栏填写对合同资料的特殊要求,包括包装要求、发货要求等。 2.6设备的特殊要求栏填写对生产过程或其他部门的特殊要求: 特殊要求:①标准、特殊加工②单独提供XX 本使用说明书③注

明产品产地等④将说明书、合格证、选型样本、光碟等单独包装入成品库 ⑤提供检验报告XX 份⑥出口要求定做木箱(熏蒸)⑦在外包装箱内货单独提供一张写有:毛重、净重等要求的清单⑧提供电子版的说明说、检验报告⑨发货前用户到我公司验货要求货物不要内包装,待验货完毕后才包装入库⑩特殊合同要求我公司技术人员到现场开箱验货

2.7 外配合同:合同资料→ 销售订单→ 采购申请单→ 采购

订单→ 采购检验(质检完成)→ 入库→ 产品发货通知单→ 出库→ 发票(此项必须在入库单生成后,发货通知才能开具)

2.8区域经理订货量的统计,按OA 中数据进行统计。 2.9每月末,合同、订单数据由合同管理人员进行维护清理。 2.10每月末,入库、出库数据由发票管理人员进行维护清

理。

2.11合同归档。

2.11.1合同分类装订成本归档。

2.11.2为整本合同编号,编号清单贴封面外。 2.11.3借阅合同后及时归还。 3、合同审核相关内容

(合同评审管理、加工件和出口产品合同管理办法) 3.1合同评审

3.1.1合同内容要求按标准文本填写完整,盖章回传生效,否则合同

评审人员可拒绝接收。(客户有特殊要求的除外) 3.1.2合同的交货期严格按我公司生产周期评审。

3.1.3付款方式和付款期按公司规定执行,特殊情况总经理同意后执

行。并必须在合同中注明。

3.1.4销售人员在签订特殊合同前,必须先经过有关部门领导评审后

才能签订,并在现有基础上加价,加价金额多少需经总经理或相关领导审批。合同签订前的审核由总经理及相关领导完成。 3.1.5成套合同必须由主管领导审核、批准后签订。 3.1.6合同撤销必须经主管领导同意后方能生效。

3.1.7当合同型号与生产型号不同时,须提供写清合同型号和生产型

号对比表。当设备合同型号的档次高于生产型号时,须经总经理及相关领导同意后方能实施,合同金额超过20万以上,必须经主管领导同意后方能实施。 3.1.8加工件和出口产品按协议执行。

3.1.9若销售人员违反以上规定、个同评审人员未完成相关手续,将

给予一定的经济处罚。 3.1.10合同管理流程

合同流程框图

3.2合同编号

备注:1、相关单位整机产品与加工产品分开签订合同。

2、加工价和出口产品合同生产计划严格按合同号执行,发货

严格按合同号执行。

3、改货合同如果有合同号,在原合同号后面直接加“改”字。 4、未明确业务员的合同可以按所属片区销售员合同号进行编号。

4、退货换货管理

4、1退货、换货管理理由合同管理组发货管理人员受理,退货、换

货必须有用户书面说明,并注明合同号及发票情况,请示部门领导同意并再退货、胡换货说明上批示处理意见方可执行,并复印一份给生产部用于查收货物。

4.2用户必须办好退货手续,即①货物退还到我公司(货物由生产

部受理)。②收到发票已抵扣的,必须办好所在辖区税务局开具的退货证明或开具红字发票的通知书。③收到发票未抵扣的,退货的同时必须退回发票。如果发票开具时间超过次月,用户退回发票的同时必须出具重新开具发票的说明发票。 4.3当用户货物型号定错,又不能在原有型号上更改时,采用换货

的方式。

4.4发货管理人员完善以上手续后,通知合同评审人员在OA 上作相

应的更改。换货如需要补差价,通知合同评审人员完善合同手续。

4.5当退货时,发货管理人员接受技术服务人员返厂货物返厂设备

检验单,并根据接受发票情况开具红字货物入库单,办理货物入库手续。

5.6当换货时,发货管理人员接受技术服务人员回厂货物返厂设备

检验单,开具蓝字出库和红字入库单,办理货物出、入库手续。当蓝字出库金额大于或等于红字出库金额时,增值税发票人员按差价开具发票,并交财务结算进入成本。


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