1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域或所要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理
a) 批准公司年度内审计划和审核实施计划;
b) 批准内部质量管理体系审核报告;
c) 定期召开管理评审会议。
3.2 管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
b) 选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3 品管部
a)编制“年度内审计划”并负责组织实施;
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据所审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由品管部负责组织策划各部门全年审核方案,编制“年度内审计划”,确定审核的范围、频次和方法。经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少进行两次,并要求覆盖公司质量管理体系所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前; f)客户对公司的投诉尤其是对产品重大的质量投诉(需保存投诉记录)。
4.1.2 年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审核部门和审核时间。
c)审核内容。
4.1.3根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审员。内审员应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长策划审核并编制“审核实施计划”,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核的目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)审核组成员;
d)审核时间、地点;
e)受审核部门及审核要点;
f)预定时间,持续时间;
g)开会时间;
h)审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审核部门的具体情况后,内审组长组织编写“内审检查表”。内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法、确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审核部门,受审核部门对内审时间如有异议,应在内审前一周通知内审组长。
4.2.5 内部质量管理体系审核员应经质量体系认证咨询机构或具备内审员资格的人员培训、考核合格后方能担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议 a) 参加首次会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者在“签到表”中签到,并由品管部保留会议记录。审核组长主持会议。
b) 会议内容:由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2 现场审核
a) 内审组根据“内审检查表”对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对不符合项进行核对。 c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与客户签定的合同要求,确认不合格项,并发出“不符合报告”给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2 审核组填写“不符合项分布表”,记录不合格分布情况。
4.3.3.3 现场审核后一周内,审核组长完成“内部质量管理体系审核报告”,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4 末次会议
a) 参加人员:管理层、内审组成员及各部门领导,与会者在“签到表”中签到,并由品管
部保留会议记录。审核组长主持会议。 b) 会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读“内部质量管理体系审核报告”;提出完成纠正措施的要求及日期;由公司领导讲话。
c) 由品管部发放“内部质量管理体系审核报告”到相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
5 相关文件
5.1 《改进控制程序》
5.2 《管理评审控制程序》
6 质量记录
6.1 年度内审计划
6.2 审核实施计划
6.3 内审检查表
6.4 不符合报告
6.5 不符合项分布表
6.6 内部质量管理体系审核报告
6.7 签到表
1 目的 验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。
2 范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域或所要求的内部审核。
3 职责
3.1 总经理
a) 批准公司年度内审计划和审核实施计划;
b) 批准内部质量管理体系审核报告;
c) 定期召开管理评审会议。
3.2 管理者代表
a)全面负责内部质量管理体系审核工作;
b) 选定审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。
3.3 品管部
a)编制“年度内审计划”并负责组织实施;
b)组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长
a)编制、实施本次内审计划;
b)编写内审报告。
4 程序
4.1 年度内审计划
4.1.1 根据所审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,由品管部负责组织策划各部门全年审核方案,编制“年度内审计划”,确定审核的范围、频次和方法。经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少进行两次,并要求覆盖公司质量管理体系所有要求,另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核:
a)组织机构、管理体系发生重大变化;
b)出现重大质量事故;
c)法律、法规及其他外部要求的变更;
d)在接受第二、第三方审核之前;
e)在质量认证证书到期换证前; f)客户对公司的投诉尤其是对产品重大的质量投诉(需保存投诉记录)。
4.1.2 年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法;
b)受审核部门和审核时间。
c)审核内容。
4.1.3根据需要,可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审员。内审员应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。
4.2.2 由内审组长策划审核并编制“审核实施计划”,交管理者代表审核,总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:
a)审核的目的、范围、方法、依据;
b)内部审核的工作安排;
c)审核组成员;
d)审核时间、地点;
e)受审核部门及审核要点;
f)预定时间,持续时间;
g)开会时间;
h)审核报告分发范围、日期。
4.2.3 在了解受审核部门的具体情况后,内审组长组织编写“内审检查表”。内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法、确保无要求遗漏,审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审核部门,受审核部门对内审时间如有异议,应在内审前一周通知内审组长。
4.2.5 内部质量管理体系审核员应经质量体系认证咨询机构或具备内审员资格的人员培训、考核合格后方能担任。
4.3 内审的实施
4.3.1 首次会议 a) 参加首次会议人员:公司领导、内审组成员及各部门负责人,与会者在“签到表”中签到,并由品管部保留会议记录。审核组长主持会议。
b) 会议内容:由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2 现场审核
a) 内审组根据“内审检查表”对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。
b)内审组长需每日召开内审会议,全面了解该日内审情况,对不符合项进行核对。 c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
4.3.3 审核报告
4.3.3.1 现场审核后,审核组长召开审核会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与客户签定的合同要求,确认不合格项,并发出“不符合报告”给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正,审核员负责对实施结果跟踪验证,并报告验证结果。
4.3.3.2 审核组填写“不符合项分布表”,记录不合格分布情况。
4.3.3.3 现场审核后一周内,审核组长完成“内部质量管理体系审核报告”,交管理者代表审核,总经理批准。
审核报告内容:
a)审核目的、范围、方法和依据;
b)审核组成员、受审核方代表名单;
c)审核计划实施情况总结;
d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度;
e)存在的主要问题分析;
f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4 末次会议
a) 参加人员:管理层、内审组成员及各部门领导,与会者在“签到表”中签到,并由品管
部保留会议记录。审核组长主持会议。 b) 会议内容:内审组长重申审核目的,宣读不符合报告;宣读“内部质量管理体系审核报告”;提出完成纠正措施的要求及日期;由公司领导讲话。
c) 由品管部发放“内部质量管理体系审核报告”到相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
5 相关文件
5.1 《改进控制程序》
5.2 《管理评审控制程序》
6 质量记录
6.1 年度内审计划
6.2 审核实施计划
6.3 内审检查表
6.4 不符合报告
6.5 不符合项分布表
6.6 内部质量管理体系审核报告
6.7 签到表