2015年峄城区文化市场综合执法大队
部门预算
第一部分 概况
一、 主要职能: (一)负责组织协调和实施全区文化市场综合执法工作。
(二)负责依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售等文化市场违法行为,以及文物保护各类违法行为。
(三)负责依法查处违法安装和设置卫星广播电视地面接收设施、违法接收和传送境外卫星广播电视节目和走私盗版影片放映等行为。
(四)负责依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,负责查处盗版侵权行为。
(五)承担市文化市场行政执法总队指定管辖的跨区县(自治县、市)案件。
(六)参与、配合市文化市场行政执法总队组织的联合执法行动。
(七)承担全区“扫黄”、“打非”有关工作。 (八)配合、参与相关重大案件的查处工作。
(九)承担区文化广电新闻出版局交办的其他工作。 二、 部门预算单位构成:
峄城区文化市场综合执法大队部门预算包括:峄城区文化市场综合执法大队。纳入峄城区文化市场综合执法大队部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年峄城区文化市场综合执法大队收支预算总表(表1)
表1:2015年峄城区文广新局收支预算总表
二、2015年峄城区文化市场综合执法大队收入预算表(表2) 表2:2015年峄城区文广新局收入预算表
三、2015年峄城区文化市场综合执法大队支出预算表(表3) 表3:2015年峄城区文广新局支出预算表
四、2015年峄城区文化市场综合执法大队财政拨款支出预算表(表4) 表4:2015年峄城区文广新局财政拨款支出预算表
五、2015年峄城区文化市场综合执法大队公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表5)
表5:2015年峄城区文广新局公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明 一、 收支预算总体情况
2015年收入预算为7万元,其中:财政拨款7万元。 2015年支出预算为7万元,其中:一般公共服务7万元。
二、 财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为7万元,具体情况如下: 1、公共安全支出行政运行3万元,主要用于商品和服务支出。
2、公共安全支出一般行政管理事务4万元,主要用于业务类项目支出。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2015年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.12万元。
1、因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算3元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算 0.12万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。
2015年峄城区文化市场综合执法大队
部门预算
第一部分 概况
一、 主要职能: (一)负责组织协调和实施全区文化市场综合执法工作。
(二)负责依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、文物、动漫、网络游戏、电子游戏、文化艺术品销售等文化市场违法行为,以及文物保护各类违法行为。
(三)负责依法查处违法安装和设置卫星广播电视地面接收设施、违法接收和传送境外卫星广播电视节目和走私盗版影片放映等行为。
(四)负责依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动,负责查处盗版侵权行为。
(五)承担市文化市场行政执法总队指定管辖的跨区县(自治县、市)案件。
(六)参与、配合市文化市场行政执法总队组织的联合执法行动。
(七)承担全区“扫黄”、“打非”有关工作。 (八)配合、参与相关重大案件的查处工作。
(九)承担区文化广电新闻出版局交办的其他工作。 二、 部门预算单位构成:
峄城区文化市场综合执法大队部门预算包括:峄城区文化市场综合执法大队。纳入峄城区文化市场综合执法大队部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年峄城区文化市场综合执法大队收支预算总表(表1)
表1:2015年峄城区文广新局收支预算总表
二、2015年峄城区文化市场综合执法大队收入预算表(表2) 表2:2015年峄城区文广新局收入预算表
三、2015年峄城区文化市场综合执法大队支出预算表(表3) 表3:2015年峄城区文广新局支出预算表
四、2015年峄城区文化市场综合执法大队财政拨款支出预算表(表4) 表4:2015年峄城区文广新局财政拨款支出预算表
五、2015年峄城区文化市场综合执法大队公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表5)
表5:2015年峄城区文广新局公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明 一、 收支预算总体情况
2015年收入预算为7万元,其中:财政拨款7万元。 2015年支出预算为7万元,其中:一般公共服务7万元。
二、 财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为7万元,具体情况如下: 1、公共安全支出行政运行3万元,主要用于商品和服务支出。
2、公共安全支出一般行政管理事务4万元,主要用于业务类项目支出。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况 2015年,通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.12万元。
1、因公出国(境)经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算3元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算 0.12万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。